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一、 部门职责
第一条 根据《bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士机构改革方案》(川委厅〔2018〕92号)、《关于<bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士机构改革方案>的实施意见》(甘机改发〔2019〕1号)和中共bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士委机构编制委员会2019年第3次会议,制定本试行规定。
第二条 甘孜藏族自治州行政审批局(以下简称州行政审批局)是bt365官方网站_假的网站365怎么看_365手机卫士人民政府的工作部门,为正处级。
第三条 州行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易工作的方针政策和省委、州委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批、政务服务、公共资源交易工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、州有关行政审批、政务服务、公共资源交易工作的方针政策、法律法规和决策部署。
(二)承接国务院和省人民政府下放的行政许可事项,落实国务院和省、州人民政府取消、暂停实施、下放的行政许可事项。
(三)负责监督管理全州政务服务、公共资源交易和政府采购工作;负责规范全州行政审批、政务服务、公共资源交易服务行为,建立相关规章制度和管理办法并组织实施,推进标准化、规范化建设。
(四)负责对涉及行政审批的中介机构和中介行业业务管理部门进行监督管理。
(五)负责全州政务服务体系和公共资源交易平台的信息化建设、网上审批和信息公开工作。
(六)根据州政府批准的行政许可划转目录,承担划转事项的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
(七)负责对州级职能部门未划转的行政许可事项进行统筹协调、组织推进、监督管理。
(八)负责对垂直管理部门、双重管理部门办理的行政许可事项和公共服务事项进行统筹协调、组织推进、监督管理;负责对行政审批工作人员进行教育、培训、管理和考核。
(九)组织开展并联审批工作,推动省、州、县(市)行政审批工作“三级联审”。
(十)研究拟定公共资源交易管理办法和规范性制度并监督实施;牵头负责全州公共资源交易平台建设工作。
(十一)负责承办、转办和督办进入州政务服务平台的投诉举报,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
(十二)负责组织、指导、协调、督促县(市)、乡(镇)政务服务平台建设和便民服务体系建设。
(十三)负责对州政务服务和公共资源交易服务中心的领导、管理和工作指导。
(十四)完成州委、州政府交办的其他任务。
(十五)有关职责分工。
根据国家和省统一部署,结合我州实际,稳步推进相对集中行政许可权改革。按照“成熟一项、划转一项”的原则,逐步将州级职能部门的行政审批事项划转至州行政审批局,由州行政审批局集中、统一行使行政审批职能,实行“一枚印章管审批”。推进相对集中行政许可权改革过程中,按照“编随事走、人随编走”的原则,将州级职能部门从事审批工作的相关人员“连人带编”划转州行政审批局。
二、机构设置情况
本单位机构设置:州行政审批局行政编制20名(机改核定行政编制10名,各相关部门划转10名)。其中:局长1名,副局长2名;正科级领导职数9名(含机关党办主任1名),副科级领导职数8名。
机关工勤人员控制数2名。
三、预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年部门预算收入总数 526.45 万元,其中:一般公共预算拨款收入398.05万元,占75.61%。
(二)支出预算情况
2020年部门预算支出总数 526.45万元,其中:基本支出 246.05万元,占46.74%,项目支出 280.4 万元,占 53.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算 526.45 万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入398.05万元,社会保障和就业支出24.55万元,卫生健康支出12.43万元,住房保障支出22.56万元,支出包括:一般公共服务支出 398.05万元,社会保障和就业支出24.55万元,卫生健康支出12.43万元,住房保障支出22.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年一般公共预算当年拨款 398.05万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出246.05 万元,占61.81%,社会保障和就业支出24.55万元、占 6.2%,卫生健康支出12.43万元、占3.12%,住房保障支出22.56万元、占 5.7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、2010301一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算数为186.51万元,主要用于单位人员及公用经费的开支。 。
2、2010302一般行政管理事务2020预算数为280.4万元,主要用于单位专项工作经费。
3、2080505社会保障和就业支出22.1万元, 2081199其他残疾人事业支出2.13万元,2089901 其他社会保障和就业支出0.32万元,主要用于人员经费的开支。
4、2101101、2101103公共卫生支出12.43万元,主要用于职工医疗卫生支出。
5、2210201住房公积金支出22.56万元,主要用于职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出 246.05万元,其中人员经费 199.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
公用经费46.65万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3)
2020年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为4.75万元,其中因公出国(境) 0 万元,公务接待费0.75万元,公务用车购置及运行费 4万元。
(一)无因公出国(境)经费
2020年拟安排出国(境) 0 人。
(二)2020年安排了22.75万元,主要用于公务接待开支。
(三)2020年安排了4万元,主要用于单位开支基层工作需要的燃油费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年安排政府采购预算 0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2020年安排政府采购预算 0 万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。
2020年机关运行经费财政拨款预算为46.65万元。
(二)政府采购情况
2020年,政府采购预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年底,共有车辆 5 辆。
(四)绩效目标设置情况
按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。
6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
附件1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.2019年州级部门预算项目绩效目标
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